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沐川县经济和信息化局2019年决算说明
发布时间:2020-09-23 信息编辑:沐川县经济和信息化局 字体:【
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2019年度

四川省沐川县经济和信息化局部门决算


目录

 

公开时间:2020920

 

 

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 ……4

二、机构设置 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、入支出决算总体情况说明 6

二、入决算情况说明 6

三、出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 14

、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 词解释 19

四部分 附件 22

附件1 22

附件2 28

五部分 附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算支出决算表 30

  

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行党和国家有关工业经济和信息化、商务和经济合作、投资促进以及外事和港澳事务的方针、政策和法律、法规;贯彻落实县委政府的重要决策和工作部署。

2.负责全县工业经济运行、实施工业各行业管理、鼓励企业积极进行技术改造和创新、成品油专营管理、研究制订工业产业园区、产业集群发展规划和调整、协调服务园区内企业生产要素保障等工作,对园区内企业进行监督管理

3.负责全县商务流通和外贸、投资促进和对外开放、外事和港澳事务工作。

4.行使县政府授予的其他职权,完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)2019年重点工作

2019年重点负责全县有关工业经济和信息化、商务和经济合作、投资促进以及外事和港澳事务、数字经济的政策制定并组织实施。指导推进中小企业发展,组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,推进全县工业结构调整。负责做好全县工业经济运行工作,推动中小企业健康有序发展。做好成品油、电力、天然气等重要物资综合调控、紧急调度。综合协调全县工业企业治乱减负。 协调服务园区内企业生产要素保障等工作;对园区内企业进行监督管理。统筹推进全县信息化工作,指导企业信息化、电子商务和物联网发展。负责全县商务流通和外贸工作。贯彻落实国家流通体制改革的方针政策,培育发展城乡市场,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。负责全县投资促进和对外开放工作。研究拟订全县投资促进、招商引资工作规划和年度计划并组织实施;负责统筹、协调、指导全县招商引资、投资促进工作;参与区域经济合作,承接产业转移和对外开放工作。

二、机构设置

沐川县经济和信息化局属行政单位,有下属事业单位1个(沐川县招商和企业服务中心)。



第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2604.49万元。与2018年相比,收、支总计各增长100.00%。主要原因是经信局成立于2019年,上年数据为0

 

沐川县经济和信息化局收、支决算总计变动情况图

 

 

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计1595.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1237.14万元,占77.55%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入358.12万元,占22.45%。因机构改革调整2019年年初结转结余1009.23万元。

 

沐川县经济和信息化局收入决算结构图

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1181.04万元,其中:基本支出231.99万元,占19.64%;项目支出949.05万元,占80.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%2019年年末结转和结余1423.45万元。

 

2019支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2246.37万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增长100%。主要原因是经信局成立于2019年,上年数据为0

 

2019年财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出822.92万元,占本年支出合计的69.68%。较上年增长100%。原因是县经济信息化局成立于2019年,上年数据为0

 

一般公共预算财政拨款支出决算对比

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出822.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出316.58万元,占38.47%社会保障和就业(类)支出119.72万元,占14.55%卫生健康支出7.41万元,占0.90%;城乡社区支出12.41万元,占1.51%;资源勘探信息等支出139.23万元,占16.92%;商业服务业等支出204.75万元,占24.88%;住房保障支出22.82万元,占2.77% 

 

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为822.92完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019年决算数为109.87万元,完成预算100%

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2019年决算数为28.75万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2019年决算数为45.79万元,完成预算100%

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)2019年决算数为72.17万元,完成预算100%

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)2019年决算数为60.00万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年支出决算为19.72万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年支出决算为100.00万元,完成预算100%

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年支出决算为4.34万元,完成预算100%

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年支出决算为3.07万元,完成预算100%
    10.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2019年支出决算为12.41万元,完成预算100%

11.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)2019年支出决算为139.23万元,完成预算100%

12.商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2019年支出决算为204.75万元,完成预算100%

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)2019年支出决算为22.82万元,完成预算100%

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出231.99万元,其中:

人员经费212.06万元,主要包括:基本工资64.59万元、津贴补贴27.87万元、奖金37.18万元、绩效工资20.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.72万元、职工基本医疗保险缴费7.41万元、其他社会保障缴费2.54万元、其他工资福利支出8.96万元、奖励金0.01万元、住房公积金22.82万元。

公用经费19.93万元,主要包括:办公费1.19万元、印刷费、咨询费0.20、手续费0.01、水费、电费0.35万元、邮电费0.24、取暖费、物业管理费、差旅费5.51、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费0.11、公务接待费0.17、劳务费、委托业务费、工会经费0.85万元、福利费4.90万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费5.9万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算为11.76万元,完成预算100%,县经济信息化局成立于2019年,2018年数据为0

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.34万元,占19.90%;公务接待费支出决算9.42万元,占80.10%。具体情况如下:

 

      2019三公经费财政拨款支出结构

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.34万元,完成预算的39.00%县经济信息化局成立于2019年,2018年数据为0

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:一般公务用车1辆。公务用车运行维护费支出2.34万元。主要用于脱贫攻坚、商务、招商引资、企业管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.42万元,完成预算的41.87%县经济信息化局成立于2019年,2018年公务接待费数据为0

国内公务接待支出9.42万元,主要用于开展招商引资业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次,532人次(不包括陪同人员),共计支出9.42万元,具体内容包括:上海东方电气、上海源晗集团、大拇指集团、日本株式会社、衢州商会代表团等接待费用支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,县经济信息化局机关运行经费支出19.93万元。

(二)政府采购支出情况

2019年,经信局政府采购支出总额2.82万元,其中:政府采购货物支出2.82万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室采购办公电脑、打印机、办公桌椅等设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,经信局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。      

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对沐川县工业集中上区地下水监测项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,保障了机关日常正常运转,推动了全县信息化、电子商务和物联网发展,确保了工贸、园区企业的正常运行、社消零等各类经济指标的顺利完成,有力促进了工业经济的健康有序发展;招商引资活动的开展,提升了沐川形象和名气,为县域经济高质量发展做出了应有的贡献。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映沐川县工业集中区地下水监测项目绩效目标实际完成情况。

1)沐川县工业集中区地下水监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.16万元,执行数为2.16万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了园区各企业污水达标排放,确保了沐川工业企业健康发展。发现的主要问题:没有形成长期检测机制。下一步改进措施:严格按照环境保护法律法规相关要求,配合环保部门做好抽检工作。

项目绩效目标完成情况表
(2019年度)

项目名称

沐川县工业集中区地下水监测

预算单位

沐川县经济和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

2.16万元

执行数:

2.16万元

其中-财政拨款:

2.16万元

其中-财政拨款:

2.16万元

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

地下水无污染

通过一年检测,工业集中区地下水各项指标均合格

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

PH

符合环保标准

7.90

7.80

项目完成指标

总硬度

符合环保标准

322mg/L

325mg/L

项目完成指标

氟化物

符合环保标准

0.302mg/L

0.360mg/L

项目完成指标

高锰酸盐指数

符合环保标准

2.91 mg/L

2.86 mg/L

效益指标

企业覆盖率

园区企业覆盖率

100%

100%

满意度指标

企业满意度

园区企业满意度

满意

满意

 

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县经济和信息化局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对园区地下水监测项目开展了绩效评价,《沐川县工业集中区地下水监测项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.卫生健康管理支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康管理支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的带来单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

12.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

13. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业(项):反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

14.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

沐川县经济和信息化局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)机构组成。县经济信息化局下设办公室1个,经济信息股1个;下属事业单位1个(沐川县招商和企业服务中心)。核定编制16个,其中:行政编制6个,事业编制10个。

(二)机构职能

1.贯彻执行党和国家有关工业经济和信息化、商务和经济合作、投资促进以及外事和港澳事务的方针、政策和法律、法规;贯彻落实县委政府的重要决策和工作部署。

2.负责全县工业经济运行、实施工业各行业管理、鼓励企业积极进行技术改造和创新、成品油专营管理、研究制订工业产业园区、产业集群发展规划和调整、协调服务园区内企业生产要素保障等工作,对园区内企业进行监督管理。

3.负责全县商务流通和外贸、投资促进和对外开放、外事和港澳事务工作。

4.行使县政府授予的其他职权,完成县委、县政府交办的其他工作。

 

(三)人员概况。县经济和信息化局现有在职人员20人,其中:局长1名,副局长1名,总工程师1名,一般公务员6名,事业人员9名,临聘人员2名。

二、部门财政资金收支情况

1.基本支出预算使用情况

2019年经信局保障机关运转各项支出共231.99万元,严格按预算安排人员和办公费等基本支出。

1)工资福利支出212.05万元。其中:基本工资64.59万元,津贴补贴27.87万元,绩效工资20.95万元,奖金37.18万元,机关事业单位基本养老保险费19.72万元,职工基本医疗保险费7.41万元,其他社会保障缴费2.54万元,住房公积金22.82万元,其他工资福利支出8.96万元;

2)日常公用支出19.93万元。其中:办公费1.19万元、咨询费0.20万元、手续费0.01万元、电费0.35万元、邮电费0.24万元、差旅费5.51万元、培训费0.11万元、公务接待费0.17万元、工会经费0.85万元、福利费4.90万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费5.90万元;

3)对个人和家庭的补助支出0.01万元。其中独生女子费0.01万元。

2.项目预算支出情况

2019年,因机构改革调整年初结转结余项目资金1009.23万元,本年项目资金收入1363.27万元(其中:一般公共预算财政拨款项目收入1005.15万元,其他收入358.12万元),本年支出949.05万元(其中:一般公共预算财政拨款项目支出590.93万元,其他收入预算项目支出358.12万元),2019年年末结转1423.45万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)预决算编制情况。

1)预算编制。按照县财政局2019年部门预算编制通知要求,按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报相关股室进行审核,对所编制的预算予以调整通过。

2)决算编制。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况,根据县财政编制决算报表的各项规定和要求,认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制经信局决算,决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和经建股以及财政大平台核对无误,报表编制无差错。

(二)执行管理情况。

1)部门预算执行情况。经信局在执行各项资金预算中,严格按照中央、省、市、县各级财务规定,管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中,严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用;对涉及专项资金支出额度较大时,实行召开党组会议研究决定,杜绝违规违法事件的发生。

2)中期评估。经信局在每年年中对所有项目进行中期评估,认真核查项目的进展,梳理全年目标任务的完成情况,确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

3)三公经费预算执行情况。2019年经信局严格执行中央八项规定、省、市十项规定,着力控制三公经费预算支出。全年无因公出国(境)费用;严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例,加强内部财务管理,车辆运行维护费2.34万元,公务接待费9.42万元。

(三)综合管理情况。

1)债务管理情况。经信局严格按照相关要求不新增债务。

2)非税收入。经信局全年无非税收入。

3)政府采购情况。严格执行政府采购制度,因工作需要购置办公室设备时,按照采购程序,编制采购计划,报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。

4)资产管理情况。单位资产管理由办公室总负责,使用人具体负责管理,对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请,由办公室按照相关程序统一购置。办公室每年对单位资产进行一次集中清理,对不能使用的资产及时报国资办报废。

5)信息(三公及预算决算)公开情况。三公经费及预算决算均按财政的统一安排,依法在绿色明珠网进行公开并授受社会的监督。

6)财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时,建立健全内部财务管理制度,按照党风廉政建设的要求,全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。完善了《机关财务管理制度》,加强了项目资金的管理和监督,杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则,管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

(四)专项预算管理

单位严格按《预算法》和财政有关规定进行专项预算编制和上报,经财政部门审核通过后进入执行阶段。执行各项目资金预算过程中,严格按照中央、省、市、县各级财务制度规定,管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中,严格按照专项资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,最大可能发挥好专项资金作用。

(五)结果应用情况

经信局在保障了机关正常运转的同时,认真履行好部门职能职责,充分发挥了本部门在我县工业经济、社会事业发展中的支撑作用。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2019年经信局部门支出预算,保障了机关日常正常运转,确保了园区企业的正常运行,有力促进了工业经济的健康有序发展;招商引资活动的开展,提升了沐川形象和名气,为全县的经济发展作出了应有的贡献。自评得分98分。

(二)存在问题。部分项目资料收集不够完善,归档不够规范;对项目的跟踪服务不够主动;经办人员的业务能力有待提高。

(三)改进措施。进一步加强与市经信、商务等上级部门和县财政的沟通联系,积极参加各类学习、培训,努力提高经办人员业务能力、服务意识和服务水平。

 

附件2

 

2019年沐川县工业集中区地下水监测

项目支出绩效评价报告

 

一、项目概况

经过近六年的开发建设,沐川县工业集中区的发展情况逐渐由粗放型向集约型转变。为了详细掌握沐川县工业集中区近六年来发展对周围环境产生的影响以及为沐川县工业集中区未来发展和管理提供决策依据,根据《中华人民共和国环境保护法》中有关环境影响跟踪评价的要求,20189-20199月,沐川县工业集中区管委会委托成都翌达环境保护检测有限公司开展沐川县工业集中区地下水监测工作,并每个季度出具一次检测报告。

(一)项目资金申报及批复情况。该项目预算县级财政资金2.16万元,并根据项目进度要求及时申报资金。其申报批复情况符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。本次沐川县工业集中区地下水检测范围:地下水检测项目:pH、总硬度、氟化物、氰化物、挥发酚、铅、六价铬、砷、高锰酸盐、氨氮、镍、总磷、浑浊度。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目预算资金2.16万元,全部为县级财政预算,资金到位率100%

2.资金使用。201912月,已全部支付项目进度款2.16万元。

(二)项目财务管理情况。该项目严格执行财务管理、财务处理及时、会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。项目经批准,确定检测单位(成都翌达环境保护检测有限公司),项目业主:沐川县工业集中区管委会,项目监管:工业集中区管委会规划建设股。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。《沐川县工业集中区地下水监测检测报告》已经编制完成。

(二)项目效益情况。针对沐川工业集中区可能出现的地下水环境污染问题,定期进行检测,按照检测公司提供的检测报告,沐川县工业集中区地下水各项指标均合格。

四、问题及建议

(一)存在问题。没有长期形成检测机制。

(二)相关建议。严格按环保部门及相关环境保护法律法规执行。

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

附件:四川省乐山市沐川县经济和信息化局.XLS

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