tyc澳门太阳集团城网址- 网站首页


欢迎光临本站!
现在位置: 首页 ==> 专题栏目信息 ==> 政府预算决算 ==> 部门决算 ==> 2019年部门决算
共青团沐川县2019年决算
发布时间:2020-09-18 信息编辑:团县委 字体:【
分享到:





2019年度

共青团沐川县委部门决算


目录


公开时间:2020年 9月 18日


第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22




第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)共青团的主要职能是团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下,在建设有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人,发挥党的助手和后备军作用。参与社会协商对话,民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作,发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。

(二)2019年重点工作完成情况。

思想政治引领

1.“青年大学习”网上主题团课。在全县各基层团组织推进学习宣传贯彻党的十九大精神、团的十八大精神、习近平在纪念五四运动100周年大会上的讲话精神等,组织“青年大学习”主题团课学习35期。

2.网络骨干信息员队伍。严把“选拔关”,选择22名青年成立网络骨干信息员队伍。抓好意识形态领域防范工作,深入推进团属新媒体矩阵和网络宣传阵地建设,利用微信、微博传播正能量,并在“学习强国”平台宣传先进青年典型2人、青年团体1支。

3.开展“青春心向党?建功新时代”主题团日活动。号召各基层团组织利用“五四青年节”,开展“青春心向党?建功新时代”主题团日和“不忘初心、牢记使命”主题教育93场次,2823人次参与。评选产生优秀“五四红旗团组织”“优秀团干部”等先进个人和集体30个。

4.开展各类宣讲活动。依托“乐山市青年思想政治宣讲团”,在沐溪学校、沐川职中等开展“思想政治课”“新农村介绍”等宣讲活动。

贯彻落实《四川省中长期青年发展规划(2017—2025年)》

5.推动县委县政府成立沐川县实施《四川省中长期青年发展规划(2017—2025年)》工作联席会议,联席会议办公室设在团县委,负责议事协调机构的日常工作。

6.积极贯彻落实《四川省中长期青年发展规划(2017—2025年)》文件要求,做好青年婚恋交友工作,开展青年读书会和联谊活动3场,为80余名青年提供交流平台。

助力脱贫攻坚

7.实施“童伴计划”。加强全县留守儿童关爱工作,在底堡乡花园村、建和乡庙坪村、永福学校等建立“童伴之家”。开展“我要上大学”“助学平台”帮扶活动,为35名贫困学生发放助学金7.24万元。

8.强化东西部协作扶贫。积极加强东西部协作,联合江山团市委,整合各方资源,开展暖冬行动,募集棉被、被套、图书等物资合计15.7万元,关爱帮扶2100余名贫困学子。

9.开展脱贫攻坚志愿服务活动。下派33名西部计划志愿者任贫困村第一书记助理或村主任助理,推动1名志愿者成功当选村支部书记,联合所在乡镇、村成立“文明新风倡导员”志愿者队伍,平均每人联系帮扶贫困户3—4户,驻村帮扶800余人次,通过坝坝会、面对面宣讲等形式开展脱贫攻坚、乡村振兴等政策入户宣讲60余场次,受众近2000人次。

12.持续深化青春志愿服务活动。加强对全县西部计划、研究生支教团志愿者、20支应急抢险志愿者队伍管理,全力引导志愿者认同志愿服务理念,利用重要节点,开展文明卫生劝导、环境整治等志愿服务活动80场,形成志愿服务常态化。

13.提升志愿服务水平。加强青年志愿者队伍建设,在进行志愿服务活动前,组织开展培训,提升服务技能、水平和认识程度等。建立激励机制,开展优秀志愿者评比活动,评选产生省、市、县优秀志愿者35名,利用团县委微信微博等宣传先进典型5例,鼓励志愿者们积极参与志愿服务,提升志愿服务水平。

规范少先队工作

14.开展“争做新时代好队员”主题教育实践活动。以“六一”为契机,在各中小学开展“争做新时代好队员”主题活动29场,做好离队入团仪式,教育引导广大少年儿童从小学习做人、做事,争做新时代好队员。

权益维护

15.“留守儿童”公益项目。实施衢州、江山团市委—沐川团县委“暑期夏令营”项目,以开展“逐梦计划”和“三下乡”等为契机,以“青年之家”、村(社区)党群服务中心为活动阵地,开展“七彩假期” “关注心灵,护航青春”等活动11场。

16.开展普法教育。在“禁毒日”“宪法宣传周”等重要时间节点,开展普法教育,利用新媒体、发放宣传单等常态化宣传方式,在县文化广场和各乡镇街道向青少年及群众宣传法律知识及毒品危害等23场,引导青少年增强法治观念。

加强团的基层组织建设

17.持续抓好“智慧团建”录入。建立微信、QQ工作群,组织全县各基层团组织团干专题学习操作智慧团建系统。截至目前,289个基层团组织录入工作已全部完成。建立“学社衔接临时团支部”19个,完成2295个毕业学生标记工作。

18.规范基础团务工作。严把团员入口关,2019年新发展团员356名,严格落实“三会两制一课”等制度,积极做好团费收缴、推优入党等工作,创新团内活动与党员活动、志愿服务活动、学生思想教育等内容相结合,积极开展开放式、体验式团内活动。

19.违规发展清理整顿工作。以开展“智慧团建”为契机,开展违规发展团员清理整顿工作,发现违规操作4例,已整顿完毕。

二、机构设置

团县委设综合办公室1个,挂关心下一代工作委员办公室牌子。

团县委无下属二级预算单位。

团县委现有在职人员总数6人,其中:行政人员4人,志愿者2人。



第二部分2019年度部门决算情况说明


一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计273.32万元。与2018年相比,收、支总计减少0.86万元,下降0.31%。主要变动原因是2018年有结转结余。









(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计273.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入272.32万元,占99.63%;其他收入1万元,占0.37%。












(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计272.32万元,其中:基本支出167.83万元,占61.63%;项目支出104.49万元,占38.37%;









(图3:支出决算结构图)(饼状图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计272.32万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计增加0.58万元,增长0.21%。主要变动原因是使用结转结余。








(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出272.32万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加0.58万元,增长0.21%。主要变动原因是使用结转结余。












(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出272.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出266.07万元,占97.7%;社会保障和就业(类)支出2.16万元,占0.79%;卫生健康支出0.72万元,占0.27%;住房保障支出3.37元,占1.24%。








(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为272.32,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为161.58万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为104.49万元,完成预算100%。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为3.37万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为2.16万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为0.72万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出**万元,其中:

人员经费166.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

  公用经费11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。


七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.47万元,占100%。具体情况如下:







(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元。

3.公务接待费支出0.47万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.26万元,增长123%。主要原因是上级调研增多,其中:

国内公务接待支出0.47万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,42人次(不包括陪同人员),共计支出0.47万元,

其他国内公务接待支出为0万元,主要用于餐饮费、车费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,团委运行经费支出161.58万元,比2018年减少1.54万元,下降0.94%。主要原因是节约支出。

(二)政府采购支出情况

2019年,团委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,团委共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,在全县各基层团组织推进学习宣传贯彻党的十九大精神、团的十八大精神、习近平在纪念五四运动100周年大会上的讲话精神等,组织“青年大学习”主题团课学习35期。严把“选拔关”,选择22名青年成立网络骨干信息员队伍。抓好意识形态领域防范工作,深入推进团属新媒体矩阵和网络宣传阵地建设,利用微信、微博传播正能量,并在“学习强国”平台宣传先进青年典型2人、青年团体1支。号召各基层团组织利用“五四青年节”,开展“青春心向党?建功新时代”主题团日和“不忘初心、牢记使命”主题教育93场次,2823人次参与。评选产生优秀“五四红旗团组织”“优秀团干部”等先进个人和集体30个。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看志愿者为服务单位提供工作服务,服从指挥,听从安排,满意度极高。


1. 项目绩效目标完成情况。

   本部门在2019年度部门决算中反映“大学生西部计划志愿者及研究生支教团经费”项目绩效目标实际完成情况。

1. (1)“大学生西部计划志愿者及研究生支教团经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数78.79万元,执行数为78.79万元,完成预算的100%。保障了大学生西部计划志愿者及研究生支教团运行。引领志愿者真抓实干,奋力拼搏,为建设美丽繁荣新沐川做贡献。

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称 大学生西部计划志愿者及研究生支教团经费

预算单位 共青团沐川县委

预算执行情况(万元) 预算数: 78.79 执行数: 78.79

其中-财政拨款: 78.79 其中-财政拨款: 78.79

其它资金: 0 其它资金: 0

年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标


保障大学生西部计划志愿者及研究生支教团运行。引领志愿者真抓实干,奋力拼搏,为建设美丽繁荣新沐川做贡献 保障大学生西部计划志愿者及研究生支教团运行。引领志愿者真抓实干,奋力拼搏,为建设美丽繁荣新沐川做贡献。

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标 数量指标 为服务单位服务周期 为服务单位服务一年 为服务单位服务一年

项目完成指标 数量指标 为服务群众服务次数 为服务群众服务10000人/次 为服务群众服务12000人/次

项目完成指标 质量指标 为服务单位办实事数量 为服务单位办实事数量500次 为服务单位办实事数量600次题

项目完成指标 质量指标 为服务群众提供帮助次数 为服务群众提供帮助1000余/次 为服务群众提供帮助1100余/次

项目完成指标 成本指标 大学生西部计划志愿者及研究生支教团地方生活补贴 专科900元/人,本科1000元/人,研究生100/人 专科900元/人,本科1000元/人,研究生100/人

项目完成指标 成本指标 大学生西部计划志愿者及研究生支教团保险 3251元/人 3251元/人

项目完成指标 效益指标 社会效益

指标 保障大学生西部计划志愿者及研究生支教团合法权益 激发活力服务力 激发活力服务力

满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥98% ≥98%


2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《团县委部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“大学生西部计划志愿者及研究生支教团经费”项目开展了绩效评价,《“大学生西部计划志愿者及研究生支教团经费”项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)



第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)

(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位职工缴纳基本养老保险支出。

7. 医疗卫生与计划生育(类):

(1)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

团县委2019年部门整体支出绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成。团县委内设办公室一个机构,行政编制3个。

(二)机构职能。共青团的主要职能是团结、教育、引导青年在党的基本路线指引下,在建设有中国特色社会主义实践中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人,发挥党的助手和后备军作用。参与社会协商对话,民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作,发挥党和政府联系青年联系群众的桥梁和纽带作用。在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。

(三)人员概况。机关现有在职人员6名,其中:书记1名,副书记1名,工作人员2名,志愿者2名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年部门总收入273.32万元,其中当年财政拨款收入272.32万元。

(二)部门财政资金支出情况。2019年团委保障机关运转各项支出共273.32万元。


三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

单位不断强化预算意识,实行部门综合预算管理,形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局,保证预算编制质量。结合单位业务情况,进行科学合理分配细化,部门预算经批复后,跟踪预算执行进度,及时组织收入,科学合理安排支出,降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算,积极组织项目实施,对于达到政府采购标准的项目支出,明确规定采购项目的采购期限,督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈,对预算执行差异及时分析原因和影响,并及时向领导和相关股室进行反馈,以采取措施纠正执行偏差,促进预算目标的全面完成。

(二)专项预算管理。

按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公务费按季申报,项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上,工资和项目资金实行财政直接支付;公用经费申请授权支付并尽量采取转账支付,尽量减少现金支出(零星支出)。

(三)结果应用情况。

部门账务实行专人管理,专户储存,专款专用,专项核算;对项目支出和整体支出实行绩效目标管理;精心组织人员进行决算编报和审核。做好决算公开,财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。妇联部门财政预算支出,保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

(二)存在问题。无

(三)改进建议。无



附件2


大学生西部计划志愿者及研究生支教团

经费”项目2019年绩效评价报告


一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.2003年6月,沐川县在各级组织的关心下,成为“西部计划”四川省首批18个受援县之一。自2003年实施西部计划以来,全县共迎来了359名志愿者,今年新招募17名(含8名研究生支教志愿者),延期志愿者21名,现有38名志愿者在岗服务。沐川县大学生志愿服务西部计划在县委、县政府的高度重视和上级项目办的正确领导下取得了显著成效。

2.项目立项、资金申报的依据。根据【中青联发[2019]3号】关于印发《2019—2020年度大学生志愿服务西部计划实施方案》、《团县委关于增加大学生西部计划志愿者生活补助的请示》(沐团请〔2012〕2号)等文件精神,解决基层工作困难,结合我县实际和上级资金保障程度,在13个乡镇设置服务单位,绩效目标设置明确、合理。

3.根据上级相关文件要求制定资金管理办法,我委与志愿者签订服务协议,确定职责范围及工资标准,按月授权支付到志愿者账户中。

4.资金分配的原则及考虑因素。按照各乡镇情况分配志愿者,13个乡镇均分配至少一名志愿者。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。大学生西部计划志愿者及研究生支教团地方生活补贴和社保费用。

2.项目目标完成情况:保障了2019年大学生西部计划志愿者及研究生支教团地方生活补贴和社保费用。

项目效益情况:大学生西部计划志愿者及研究生支教团工作有序开展,志愿者融入沐川的习惯正在形成。通过我委及服务单位的共同努力下,志愿者服务质量得到明显的提升,愿意留在沐川发展的人数增多,我委大学生西部计划志愿者及研究生支教团工作取得较好成效。服务单位满意度100%;受益群体满意度达98%以上。

3.学生西部计划志愿者及研究生支教团项目经费根据服务名单按月申报地方生活补贴和社保费用,申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取服务单位的建议意见,做好总结工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

大学生西部计划志愿者及研究生支教团经费年初预算资金共78.79万元,团县委按月进行申报,经财政局批复下达后,全部用于大学生西部计划志愿者及研究生支教团。资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。团县委大学生西部计划志愿者及研究生支教团经费年初预算资金78.79万元。

2.资金到位。截止2019年12月,共使用资金73.81万元,未全部到位;结余资金4.98万元不再使用,由县财政收回。

3.资金使用。截止2019年12月底,团县委大学生西部计划志愿者及研究生支教团经费年初预算资金78.79万元。主要用于:大学生西部计划志愿者及研究生支教团地方生活补贴42.15万元,学生西部计划志愿者及研究生支教团社保36.64万元,资金支付比预算少4.98万元。

(三)项目财务管理情况。

团县委大学生西部计划志愿者及研究生支教团经费采取授权支付形式,由财政所年初拟定用款计划,严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。团县委高度重视,并成立工作领导小组。书记任办公室主任,项目办专员为成员的领导小组,负责整个项目的建设和资金管理。

(二)项目管理情况。我委大学生西部计划志愿者及研究生支教团工作以乡镇、部门为实施主体强力推进,项目正常实施中。同时服务单位加强综合协调,以工作成效来评估、推进志愿者工作。

(三)项目监管情况。工作经费资金由团县委具体管理,按县级项目方案,制定管理制度,对工作经费资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”,不得挤占挪用该资金。强化监督,项目工作的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题,保证项目质量。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

团县委大学生西部计划志愿者及研究生支教团管理工作纳入单位目标管理,利用志愿者工作例会、培训会进行集中学习。保障大学生西部计划志愿者及研究生支教团在沐期间的基本生活和安全。大学生西部计划志愿者及研究生支教团工作在上级有关部门的关心、帮助下、在团县委的领导下,顺利推进,圆满完成任务,并经服务单位评价,达到预期目的,满意度大于98%。截止2019年12月,我委大学生西部计划志愿者及研究生支教团工作在当年圆满完成。

(二)项目效益情况。

大学生西部计划志愿者及研究生支教团工作有序开展,志愿者融入沐川的习惯正在形成。通过我委及服务单位的共同努力下,志愿者服务质量得到明显的提升,愿意留在沐川发展的人数增多,我委大学生西部计划志愿者及研究生支教团工作取得较好成效。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过大学生西部计划志愿者及研究生支教团项目,增加了就业岗位,促进大学生留在沐川;提升了我委青春朝气的整体形象,促进了人才交流;提高了群众满意度。

(二)存在的问题。

1、保障力度不足。2019年大学生西部计划志愿者及研究生支教团项目经费78.79万元,解决了大学生基本生活问题,但是关于住房公积金的实施仍存在较大难度。

(三)相关建议。

加大保障经费投入,更好留住人才。








第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

/uploadpic/file/20200918/20200918113516_3707.xls


扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】 【关闭窗口】