tyc澳门太阳集团城网址- 网站首页


欢迎光临本站!
现在位置: 首页 ==> 专题栏目信息 ==> 政府预算决算 ==> 部门决算 ==> 2019年部门决算
2019年度四川省沐川县妇联部门决算
发布时间:2020-09-18 信息编辑:沐川县妇女联合会 字体:【
分享到:





2019年度

四川省沐川县妇联

部门决算



目录


公开时间:2020年9月3日


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



























第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

代表和维护妇女权益,促进男女平等;团结、动员妇女投身改革开放和社会主现代化建设,促进男女平等和社会全面进进步;教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

(二)2019年重点工作完成情况

1、坚持政治引领,聚集爱党爱国正能量

(1)扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是认真研究并制定主题教育实施方案和调研方案。二是坚持集中学习和自学相结合,开展党的理论和党史学习,开展对中央党的群团工作会议精神、中央关于加强和改进党的群团工作意见、习近平总书记同全国妇联领导班子集体谈话、省、市妇代会精神等内容的学习,开展革命传统教育、警示教育和先进典型教育,并坚持常态化学习。三是率先垂范,领导干部带头讲党课4次。四是确定2个课题,深入开展调研,并形成调研报告2篇。五是广泛征求意见建议,对照党章党规找差距。妇联班子共查找问题10个,班子成员共查找问题12个,并分别制定整改措施。六是按要求开好专题民主生活会。

(2)开展“巾帼心向党  礼赞新中国”群众性宣传教育活动。一是开展“给妈妈写一封信”活动,抒发浓浓的爱国情和养育恩,涵养升华爱国爱家的家国情怀,推荐上报2篇优秀文稿。二是开展“我爱我家”视频征集活动。征集2个反映家庭美好生活的视频上报,从个人、家庭日子变化,感悟家国情怀。三是制作拍摄“巾帼心向党  礼赞新中国”主题宣传片,通过6个优秀典型妇女、妇女群体对祖国的祝福,反映出我县妇女及家庭生活变化,引领妇女坚定不移听党话跟党走,并被省、市、县媒体采用,受到广泛好评。四是组织广大妇女观看中华人民共和国成立70周年庆典活动,上传图片和心得体会文章被省市妇联采用,进一步激发广大妇女爱党爱国热情和干事创业的激情。

2、坚持两个服务,推进重点工作

(1)完成民生实事。落实资金20.68万元,全面完成为全县6893名建档立卡贫困妇女购买“女性安康保险”这一民生实事,为患病贫困家庭降低因病致贫风险。

(2)持续精准帮扶。一是对结对帮扶的茶林村和17户贫困户精准施策,完成年度精准扶贫任务。精准核算贫困户2019年收入,切实整改大排查反馈问题,确保脱贫后持续稳定增收,确保各项扶贫政策精准落地,群众满意度100%。二是开展技能培训,对34名建档立卡贫困劳动力开展茶叶种植技术培训,帮助贫困人口掌握一技之长,找准发展路子,实现增收致富。三是建立女性居家就业基地1个,解决妇女就近务工621人,人均增收1500元。四是配合完成来料来样扶贫车间建设。在全县10个乡镇11个村建成12个车间20条生产线,解决就业200人,其中妇女190人,建档立卡贫困人口60人。

(3)助力乡村振兴。一是指导乡村振兴示范村开展“文明家庭、星级文明户”评选及“十个一”等家庭文明建设。二是在全县开展“孝爱和乐”“亲善教子”“勤俭自强”“扶贫助困”“清正廉洁”“爱岗敬业”“绿色洁美”“重义守信”“书香文明”“移风易俗”10种类型的“最美家庭”评选活动,引领乡风文明。1户被评为乐山市2019年“最美家庭”(清正廉洁家庭)。三是通过微信、进村入户等多种形式,向广大妇女开展生活垃圾分类知识的宣传教育,自觉践行生活垃圾分类,积极参与农村人居环境整治。

(4)开展关爱救助。一是积极争取省妇基会“贫困母亲两癌救助金”5万元,对我县5名宫颈癌、乳腺癌患者进行救助。二是六一”期间,对136名贫困留守儿童开展慰问,送去书包、书籍等学习用品。三是对8名贫困儿童开展关爱救助,送去慰问金(物资)160元。

(5)推进“两纲”实施。搞好2018年“两纲”指标统计分析,召开成员单位会议和两纲重难点指标推进会2次,制定推进“两纲”重难点指标攻坚措施,并经县政府常务会研究纳入督查和考核。

(6)强化家风家教建设。一是开展家庭教育讲座,推送家风家教文章,向广大家长传授科学家教知识。今年,开展女性讲堂10次,受众1500余人。二是开展“廉政文化进家庭”活动,向广大家庭及干部职工发出以《争当廉内助  共树好家风》为主题的廉政倡议书,向领导干部家庭推荐廉洁读本,与副科级以上领导干部家属签订家庭助廉承诺书,开展“家庭助廉  巾帼先行”廉政知识有奖竞猜、家庭助廉团队竞技等活动。

3、线上线下并进,拓展联系服务妇女渠道

(1)通过乐山市妇联网、乐山女性、沐川新闻网、沐川发布、微信工作群等平台开展最美家庭、优秀女性、快闪视频等宣传,打造“网上家园”。快闪视频网上点击量达到8000多人次。

(2)在来料来样加工扶贫车间、幼儿园等筹建9个“妇女微家”,解决联系服务妇女“最后1公里”问题。

(3)指导完成1个省级巾帼文明岗创建申报和13个省、市巾帼文明岗复审。

4、加强组织建设,提升服务能力

(1)完成县妇联换届工作。11月28日,召开沐川县妇女第十四次代表大会,选举产生沐川县妇联第十四届执行委员会委员27人,并召开十四届执委第一次会议,选举产生了沐川县妇联第十四届执行委员会常委、主席、副主席(含兼挂职副主席)。

(2)督导212个村(社区)妇女儿童之家常态化开展工作,发挥妇女儿童之家引导、服务作用。永福、沐溪、高笋等乡镇儿童之家开展“与爱同行,快乐成长”为主题的儿童暑期夏令营活动,200余名儿童参与。    

二、机构设置

沐川县妇联无下属二级预算单位。

沐川县妇联现有在职人员总数4人,其中:行政人员3人,事业人员1人;离退休人员1人。












第二部分 2019年度部门决算情况说明


一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计119.29万元。与2018年相比,收、支总计各减少3.36万元,下降2.7%。主要变动原因项目经费减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计119.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入108.25万元,占90.75%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5万元,占9.25%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计119.29万元,其中:基本支出77.03万元,占65%;项目支出42.26万元,占35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计 108.25万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少7.4万元,下降6.39%。主要变动原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出108.25万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少7.4万元,下降6.39%。主要变动原因是项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出108.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出83.65万元,占77.27%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出5.24万元,占4.84%;卫生健康支出13.69万元,占12.64%;住房保障支出6.41万元,占5.92%;社会扶贫支出10.31万元,占9.52%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为108.25万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为53.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项): 支出决算为5.24万元,完成预算100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.69万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.41万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

5、农林水支出10.30万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出77.03万元,其中:

人员经费70.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费6.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照《沐川县贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则(沐委办发[2014]10号)精神要求,厉行节约,反对浪费》。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.06万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

3.公务接待费支出0.06万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.17万元,下降100%。主要原因是严格按照中央八项规定,厉行节约,严格按照财务制度报销费用。

国内公务接待支出0.06万元,主要用于用餐费。国内公务接待1批次,7人次(不包括陪同人员),共计支出0.06万元,具体内容包括:开展“儿童之家”、居家灵活就业和巾帼文明岗督导。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,妇联机关运行经费支出6.66万元,比2018年减少0.31万元,下降0.002%。主要原因是调出公务员一人,交通补贴减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,妇联政府采购支出总额1.35万元,其中:政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑2台,打印机台,办公桌1张。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,妇联共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,沐川县妇联在年初预算编制阶段,组织对妇儿工委工作经费预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

沐川县妇联按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看全面保障了机关日常正常运转,认真履行好了部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务,得到了社会各界的好评。从评价情况来看,预决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又确保了重点项目开支,财政支出绩效良好。

1.项目绩效目标完成情况

   沐川县妇联在2019年度部门决算中反映“妇儿工委工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

妇儿工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行了4万元,完成预算100%。通过项目实施,切实履了妇儿工委办工作责任,开展关爱、救助、慰问、“两纲”督导检查、评估统计监测等工作,切实解决妇女儿童实际困难。





项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称 妇儿工委工作经费

预算单位 沐川县妇联

预算执行情况(万元) 预算数: 4 执行数: 4

其中-财政拨款: 4 其中-财政拨款: 4

其它资金: 0 其它资金: 0

年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标

全面完成 全面完成

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标 开展“两纲”督导检查、评估统计监测等工作 开展“两纲”督导检查、统计监测1-2次,促进重难点指标全面达标 围绕《沐川县妇女儿童发展纲(2011-2020)》目标任务,开展指标监测评估,推动重难点指标实施,确保两纲目标如期完成。

项目完成指标 开展关爱、救助、慰

问等活动 帮扶救助约35人次 关爱、救助、慰问、解决妇女儿童实际困难

效益指标 帮扶体系 形成规范、完善的关爱

救助制度和网络体系 全面完成

满意度指标 服务对象满意度 ≥98% 全面完成

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县妇联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“三八节”经费项目开展了绩效评价,《“三八节”经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


















第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指政政单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目。

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指其他用于群团事务方面的支出项目。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职工缴纳基本养老保险支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):其他用于社会保障和就业方面支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指由单位按规定缴纳的在职人员基本医疗保险。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位按规定的基本工资和津贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为确保机构正常运转、完成任务日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1


沐川县妇联2019年部门整体支出绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成

沐川县妇联为县委群团部门,为一级预算单位,有下属事业单位妇女儿童服务中心1个(非二级预算单位)。

(二)机构职能

代表和维护妇女权益,促进男女平等。团结、动员妇女投身改革开放和社会主现代化建设,促进男女平等和社会全面进进步;教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

(三)人员概况

沐川县妇联现有编制6有,其中参公编制4人,事业编制2人。2019年底实有在职工作人员4人(其中:行政人员3人,事业人员1人)

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(一)部门财政资金收入情况。2019年部门总收入119.29万元,其中当年财政拨款收入108.25万元。

(二)部门财政资金支出情况。2019年妇联保障机关运转各项支出共119.29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

单位不断强化预算意识,实行部门综合预算管理,形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局,保证预算编制质量。结合单位业务情况,进行科学合理分配细化,部门预算经批复后,跟踪预算执行进度,及时组织收入,科学合理安排支出,降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算,积极组织项目实施,对于达到政府采购标准的项目支出,明确规定采购项目的采购期限,督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈,对预算执行差异及时分析原因和影响,并及时向领导和相关股室进行反馈,采取措施纠正执行偏差,促进预算目标的全面完成。

(二)结果应用情况。

部门账务实行专人管理,专户储存,专款专用,专项核算;对项目支出和整体支出实行绩效目标管理;精心组织人员进行决算编报和审核。做好决算公开,财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

妇联部门财政预算支出,保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

(二)存在问题。无




















附件2


2019妇儿工委工作经费项目绩效评价报告


一、项目概况

(一)项目基本情况。

妇儿工委工作经费是指县财政预算安排,用于开展“两纲”督导检查、评估统计监测、关爱、救助、慰问等。2019年县财政预算妇攻工委工作经费4万元。由沐川县妇联负责实施。

(二)项目绩效目标。

1.主要用用于开展“两纲”督导检查、评估统计监测关爱、救助、慰问、解决妇女儿童实际困难等工作。

2.项目应实现的具体绩效目标:通过对“两纲”督导检查、评估统计监测实施,重难点指标如期达标,对关爱、救助、慰问、切实解决妇女儿童实际困难,年内项目资金执行率达到98%以上。

3.项目申报内容和实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

(1)前期准备。由县妇联班子成员、办公室、财务人员参加2019年妇儿工委专项资金项目绩效评价工作会议,明确了绩效评价工作的具体事项及各自的责任和任务。

(2)组织实施。由妇儿工委办和妇联办公室按政策确定关爱、救助、慰问对象,财务人员负责资金发放到位。

(3)分析评价。通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价,撰写沐川县妇联2019年度财政支出项目绩效平报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年县财政预算妇儿工委工作经费专项资金4万元,财政实际下达4万元。

(二)资金使用情况

2019年使用妇儿工委工作经费专项资金4万元,主要用于开展“两纲”督导检查、评估统计监测、关爱、救助、慰问等工作。

(三)项目财务管理情况。

资金使用做到公开、公平、,按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构,财务制度健全,执行严格,无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照县委县政府、财政的有关规定和单位内部管理制度执行,不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

一是明确项目实施的范围。妇儿工委工作经费只用于开展“两纲”督导检查、评估统计监测关爱、救助、慰问、等工作。二是加强了项目监管。县妇联领班子负责资金使用管理的审计监督,对资金的使用进行跟踪监督服务。三是加强对项目资金的管理,做到了民主决策、民主管理、民主监督,确保项目资金的使用绩效。

(二)项目管理情况。根据县委县政府的要求,县妇联制定了沐川县妇联会计档案管理办法和沐川县妇联财务岗位责任制度。对项目资金的申报、拨付、使用方向和账务处理需经单位主要领同意,并实行专款专用。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

(1)项目的实施进度:已全部实施完毕。

(2)项目完成质量:已全部验收合格。

(二)项目效益情况。

通过开展关爱、救助、慰问等工作,充分发挥妇儿工委办工作的职能职责,使广大妇女儿童切实感受到党和政府的温暖,同时缓解了部分妇女儿童生活负担。

五、评价结论及建议

五、评价结论及建议

(一)评价结论

项目资金使用和管理中,实际支出与项目规定的用途一致,资金收支平衡。资金使用做到公平、公开,按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构,配备了能力强的工作人员专门项目建设。财务制度健全,执行财务制度严格,无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。

(二)存在的问题:无

(三)相关建议

1、加大财政投入,只有加大财政投入,增加对妇女儿童的关爱、救助、慰问、增加覆盖面,更好的发挥作用。

  2、完善内部控制制度,创新管理手段,规范财务核算有效降低行政成本、提高财政资金使用效率。实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用。


第五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表





2019年度

四川省沐川县妇联

部门决算



目录


公开时间:2020年9月3日


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表



























第一部分 部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

代表和维护妇女权益,促进男女平等;团结、动员妇女投身改革开放和社会主现代化建设,促进男女平等和社会全面进进步;教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

(二)2019年重点工作完成情况

1、坚持政治引领,聚集爱党爱国正能量

(1)扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。一是认真研究并制定主题教育实施方案和调研方案。二是坚持集中学习和自学相结合,开展党的理论和党史学习,开展对中央党的群团工作会议精神、中央关于加强和改进党的群团工作意见、习近平总书记同全国妇联领导班子集体谈话、省、市妇代会精神等内容的学习,开展革命传统教育、警示教育和先进典型教育,并坚持常态化学习。三是率先垂范,领导干部带头讲党课4次。四是确定2个课题,深入开展调研,并形成调研报告2篇。五是广泛征求意见建议,对照党章党规找差距。妇联班子共查找问题10个,班子成员共查找问题12个,并分别制定整改措施。六是按要求开好专题民主生活会。

(2)开展“巾帼心向党  礼赞新中国”群众性宣传教育活动。一是开展“给妈妈写一封信”活动,抒发浓浓的爱国情和养育恩,涵养升华爱国爱家的家国情怀,推荐上报2篇优秀文稿。二是开展“我爱我家”视频征集活动。征集2个反映家庭美好生活的视频上报,从个人、家庭日子变化,感悟家国情怀。三是制作拍摄“巾帼心向党  礼赞新中国”主题宣传片,通过6个优秀典型妇女、妇女群体对祖国的祝福,反映出我县妇女及家庭生活变化,引领妇女坚定不移听党话跟党走,并被省、市、县媒体采用,受到广泛好评。四是组织广大妇女观看中华人民共和国成立70周年庆典活动,上传图片和心得体会文章被省市妇联采用,进一步激发广大妇女爱党爱国热情和干事创业的激情。

2、坚持两个服务,推进重点工作

(1)完成民生实事。落实资金20.68万元,全面完成为全县6893名建档立卡贫困妇女购买“女性安康保险”这一民生实事,为患病贫困家庭降低因病致贫风险。

(2)持续精准帮扶。一是对结对帮扶的茶林村和17户贫困户精准施策,完成年度精准扶贫任务。精准核算贫困户2019年收入,切实整改大排查反馈问题,确保脱贫后持续稳定增收,确保各项扶贫政策精准落地,群众满意度100%。二是开展技能培训,对34名建档立卡贫困劳动力开展茶叶种植技术培训,帮助贫困人口掌握一技之长,找准发展路子,实现增收致富。三是建立女性居家就业基地1个,解决妇女就近务工621人,人均增收1500元。四是配合完成来料来样扶贫车间建设。在全县10个乡镇11个村建成12个车间20条生产线,解决就业200人,其中妇女190人,建档立卡贫困人口60人。

(3)助力乡村振兴。一是指导乡村振兴示范村开展“文明家庭、星级文明户”评选及“十个一”等家庭文明建设。二是在全县开展“孝爱和乐”“亲善教子”“勤俭自强”“扶贫助困”“清正廉洁”“爱岗敬业”“绿色洁美”“重义守信”“书香文明”“移风易俗”10种类型的“最美家庭”评选活动,引领乡风文明。1户被评为乐山市2019年“最美家庭”(清正廉洁家庭)。三是通过微信、进村入户等多种形式,向广大妇女开展生活垃圾分类知识的宣传教育,自觉践行生活垃圾分类,积极参与农村人居环境整治。

(4)开展关爱救助。一是积极争取省妇基会“贫困母亲两癌救助金”5万元,对我县5名宫颈癌、乳腺癌患者进行救助。二是六一”期间,对136名贫困留守儿童开展慰问,送去书包、书籍等学习用品。三是对8名贫困儿童开展关爱救助,送去慰问金(物资)160元。

(5)推进“两纲”实施。搞好2018年“两纲”指标统计分析,召开成员单位会议和两纲重难点指标推进会2次,制定推进“两纲”重难点指标攻坚措施,并经县政府常务会研究纳入督查和考核。

(6)强化家风家教建设。一是开展家庭教育讲座,推送家风家教文章,向广大家长传授科学家教知识。今年,开展女性讲堂10次,受众1500余人。二是开展“廉政文化进家庭”活动,向广大家庭及干部职工发出以《争当廉内助  共树好家风》为主题的廉政倡议书,向领导干部家庭推荐廉洁读本,与副科级以上领导干部家属签订家庭助廉承诺书,开展“家庭助廉  巾帼先行”廉政知识有奖竞猜、家庭助廉团队竞技等活动。

3、线上线下并进,拓展联系服务妇女渠道

(1)通过乐山市妇联网、乐山女性、沐川新闻网、沐川发布、微信工作群等平台开展最美家庭、优秀女性、快闪视频等宣传,打造“网上家园”。快闪视频网上点击量达到8000多人次。

(2)在来料来样加工扶贫车间、幼儿园等筹建9个“妇女微家”,解决联系服务妇女“最后1公里”问题。

(3)指导完成1个省级巾帼文明岗创建申报和13个省、市巾帼文明岗复审。

4、加强组织建设,提升服务能力

(1)完成县妇联换届工作。11月28日,召开沐川县妇女第十四次代表大会,选举产生沐川县妇联第十四届执行委员会委员27人,并召开十四届执委第一次会议,选举产生了沐川县妇联第十四届执行委员会常委、主席、副主席(含兼挂职副主席)。

(2)督导212个村(社区)妇女儿童之家常态化开展工作,发挥妇女儿童之家引导、服务作用。永福、沐溪、高笋等乡镇儿童之家开展“与爱同行,快乐成长”为主题的儿童暑期夏令营活动,200余名儿童参与。    

二、机构设置

沐川县妇联无下属二级预算单位。

沐川县妇联现有在职人员总数4人,其中:行政人员3人,事业人员1人;离退休人员1人。












第二部分 2019年度部门决算情况说明


一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计119.29万元。与2018年相比,收、支总计各减少3.36万元,下降2.7%。主要变动原因项目经费减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计119.29万元,其中:一般公共预算财政拨款收入108.25万元,占90.75%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5万元,占9.25%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计119.29万元,其中:基本支出77.03万元,占65%;项目支出42.26万元,占35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计 108.25万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少7.4万元,下降6.39%。主要变动原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出108.25万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少7.4万元,下降6.39%。主要变动原因是项目经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出108.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出83.65万元,占77.27%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出5.24万元,占4.84%;卫生健康支出13.69万元,占12.64%;住房保障支出6.41万元,占5.92%;社会扶贫支出10.31万元,占9.52%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为108.25万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为53.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项): 支出决算为5.24万元,完成预算100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为13.69万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.41万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

5、农林水支出10.30万元,完成预算100%,决算数与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出77.03万元,其中:

人员经费70.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费6.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照《沐川县贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则(沐委办发[2014]10号)精神要求,厉行节约,反对浪费》。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.06万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

3.公务接待费支出0.06万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.17万元,下降100%。主要原因是严格按照中央八项规定,厉行节约,严格按照财务制度报销费用。

国内公务接待支出0.06万元,主要用于用餐费。国内公务接待1批次,7人次(不包括陪同人员),共计支出0.06万元,具体内容包括:开展“儿童之家”、居家灵活就业和巾帼文明岗督导。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,妇联机关运行经费支出6.66万元,比2018年减少0.31万元,下降0.002%。主要原因是调出公务员一人,交通补贴减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,妇联政府采购支出总额1.35万元,其中:政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑2台,打印机台,办公桌1张。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,妇联共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,沐川县妇联在年初预算编制阶段,组织对妇儿工委工作经费预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

沐川县妇联按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看全面保障了机关日常正常运转,认真履行好了部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务,得到了社会各界的好评。从评价情况来看,预决算编制合理,支出高效规范,财政支出既确保了机关正常运转,又确保了重点项目开支,财政支出绩效良好。

1.项目绩效目标完成情况

   沐川县妇联在2019年度部门决算中反映“妇儿工委工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

妇儿工委工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元,执行了4万元,完成预算100%。通过项目实施,切实履了妇儿工委办工作责任,开展关爱、救助、慰问、“两纲”督导检查、评估统计监测等工作,切实解决妇女儿童实际困难。





项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

项目名称 妇儿工委工作经费

预算单位 沐川县妇联

预算执行情况(万元) 预算数: 4 执行数: 4

其中-财政拨款: 4 其中-财政拨款: 4

其它资金: 0 其它资金: 0

年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标

全面完成 全面完成

绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标 开展“两纲”督导检查、评估统计监测等工作 开展“两纲”督导检查、统计监测1-2次,促进重难点指标全面达标 围绕《沐川县妇女儿童发展纲(2011-2020)》目标任务,开展指标监测评估,推动重难点指标实施,确保两纲目标如期完成。

项目完成指标 开展关爱、救助、慰

问等活动 帮扶救助约35人次 关爱、救助、慰问、解决妇女儿童实际困难

效益指标 帮扶体系 形成规范、完善的关爱

救助制度和网络体系 全面完成

满意度指标 服务对象满意度 ≥98% 全面完成

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《沐川县妇联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“三八节”经费项目开展了绩效评价,《“三八节”经费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。


















第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指政政单位的基本支出。

5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目。

7. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指其他用于群团事务方面的支出项目。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职工缴纳基本养老保险支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):其他用于社会保障和就业方面支出。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指由单位按规定缴纳的在职人员基本医疗保险。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位按规定的基本工资和津贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为确保机构正常运转、完成任务日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1


沐川县妇联2019年部门整体支出绩效评价报告


一、部门(单位)概况

(一)机构组成

沐川县妇联为县委群团部门,为一级预算单位,有下属事业单位妇女儿童服务中心1个(非二级预算单位)。

(二)机构职能

代表和维护妇女权益,促进男女平等。团结、动员妇女投身改革开放和社会主现代化建设,促进男女平等和社会全面进进步;教育引导广大妇女增强“自尊、自信、自立、自强”精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,维护妇女儿童合法权益;为妇女儿童服务,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

(三)人员概况

沐川县妇联现有编制6有,其中参公编制4人,事业编制2人。2019年底实有在职工作人员4人(其中:行政人员3人,事业人员1人)

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(一)部门财政资金收入情况。2019年部门总收入119.29万元,其中当年财政拨款收入108.25万元。

(二)部门财政资金支出情况。2019年妇联保障机关运转各项支出共119.29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

单位不断强化预算意识,实行部门综合预算管理,形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局,保证预算编制质量。结合单位业务情况,进行科学合理分配细化,部门预算经批复后,跟踪预算执行进度,及时组织收入,科学合理安排支出,降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算,积极组织项目实施,对于达到政府采购标准的项目支出,明确规定采购项目的采购期限,督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈,对预算执行差异及时分析原因和影响,并及时向领导和相关股室进行反馈,采取措施纠正执行偏差,促进预算目标的全面完成。

(二)结果应用情况。

部门账务实行专人管理,专户储存,专款专用,专项核算;对项目支出和整体支出实行绩效目标管理;精心组织人员进行决算编报和审核。做好决算公开,财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

妇联部门财政预算支出,保障了机关日常正常运转,认真履行好部门职能职责,圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分100分。

(二)存在问题。无




















附件2


2019妇儿工委工作经费项目绩效评价报告


一、项目概况

(一)项目基本情况。

妇儿工委工作经费是指县财政预算安排,用于开展“两纲”督导检查、评估统计监测、关爱、救助、慰问等。2019年县财政预算妇攻工委工作经费4万元。由沐川县妇联负责实施。

(二)项目绩效目标。

1.主要用用于开展“两纲”督导检查、评估统计监测关爱、救助、慰问、解决妇女儿童实际困难等工作。

2.项目应实现的具体绩效目标:通过对“两纲”督导检查、评估统计监测实施,重难点指标如期达标,对关爱、救助、慰问、切实解决妇女儿童实际困难,年内项目资金执行率达到98%以上。

3.项目申报内容和实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

(1)前期准备。由县妇联班子成员、办公室、财务人员参加2019年妇儿工委专项资金项目绩效评价工作会议,明确了绩效评价工作的具体事项及各自的责任和任务。

(2)组织实施。由妇儿工委办和妇联办公室按政策确定关爱、救助、慰问对象,财务人员负责资金发放到位。

(3)分析评价。通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价,撰写沐川县妇联2019年度财政支出项目绩效平报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2019年县财政预算妇儿工委工作经费专项资金4万元,财政实际下达4万元。

(二)资金使用情况

2019年使用妇儿工委工作经费专项资金4万元,主要用于开展“两纲”督导检查、评估统计监测、关爱、救助、慰问等工作。

(三)项目财务管理情况。

资金使用做到公开、公平、,按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构,财务制度健全,执行严格,无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照县委县政府、财政的有关规定和单位内部管理制度执行,不存在违规违法的问题。各项目资金使用与具体项目实施内容相符,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

一是明确项目实施的范围。妇儿工委工作经费只用于开展“两纲”督导检查、评估统计监测关爱、救助、慰问、等工作。二是加强了项目监管。县妇联领班子负责资金使用管理的审计监督,对资金的使用进行跟踪监督服务。三是加强对项目资金的管理,做到了民主决策、民主管理、民主监督,确保项目资金的使用绩效。

(二)项目管理情况。根据县委县政府的要求,县妇联制定了沐川县妇联会计档案管理办法和沐川县妇联财务岗位责任制度。对项目资金的申报、拨付、使用方向和账务处理需经单位主要领同意,并实行专款专用。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

(1)项目的实施进度:已全部实施完毕。

(2)项目完成质量:已全部验收合格。

(二)项目效益情况。

通过开展关爱、救助、慰问等工作,充分发挥妇儿工委办工作的职能职责,使广大妇女儿童切实感受到党和政府的温暖,同时缓解了部分妇女儿童生活负担。

五、评价结论及建议

五、评价结论及建议

(一)评价结论

项目资金使用和管理中,实际支出与项目规定的用途一致,资金收支平衡。资金使用做到公平、公开,按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构,配备了能力强的工作人员专门项目建设。财务制度健全,执行财务制度严格,无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。

(二)存在的问题:无

(三)相关建议

1、加大财政投入,只有加大财政投入,增加对妇女儿童的关爱、救助、慰问、增加覆盖面,更好的发挥作用。

  2、完善内部控制制度,创新管理手段,规范财务核算有效降低行政成本、提高财政资金使用效率。实现财政预算资金的规范、高效、安全和廉洁使用。


第五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


/uploadpic/file/20200918/20200918113150_7039.xls

扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】 【关闭窗口】